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生效日期 : | 有效期: |
邵阳市能源利用监测站2016年部门决算说明
一、主要职能
邵阳市能源利用监测站是一类公益事业单位,财政差额拨款,邵阳市经济和信息化委员会所属事业单位。主要职责是:能源监测和技术指导,参与节能产品的认证、参与节能审查、技术推广、业务培训和考核。
二、部门预算单位构成
邵阳市能源利用监测站隶属于邵阳市经济和信息化委员会。财政差额拨款。本单位无下属机构。
三、部门收支概况
(一)2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入84.6万元(含上年结余5.7万元),比上年增加69.54%。总支出84.0万元,比上年增加90.05%。
(二)收入决算情况:2016年收入78.9万元,均为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。比上年增加31.7万元。
(三)支出决算情况:2016年支出84.0万元,均为一般公共服务支出,比上年增加39.8万元。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入78.9万元,比上年增加67.16%,均为一般公共预算财政拨款收入。无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出84.0万元。比上年增加90.05%。均为一般公共预算财政拨款支出。无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2016年度一般公共预算拨款总体情况
2016年一般公共预算拨款收入78.9万元。比上年增加67.16%。均为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。
(二)2016年一般公共预算拨款收入78.9万元,其中:一般公共预算拨款收入78.9万元,比上年增加31.7万元。
(三)2016年一般公共预算拨款支出84.0万元,年末结余0.6万元,其中:基本支出:84.0万元,包括:工资福利支出48.4万元,商品和福利支出2.5万元,对个人和家庭补助支出33.1万元。比上年增加39.8万元。增加原因:2015年财政扣回吃空响39.41万元。
六、“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费预算数为0万元,决算数为0万元。
“三公”经费增加变化情况说明:
2016年“三公”经费预算与2015年持平。邵阳市能源利用监测站按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金预算
2016年无政府性基金预算收入支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2016年机关运行经费支出2.5万元,与2015年持平。
(二)政府采购情况
2016年政府采购支出 0万元,同比增减0 万元
(三)国有资产占有使用情况
无公车和大型设备:邵阳市能源利用监测站无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
九:相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年度邵阳市能源利用监测站部门决算公开表格
收入支出决算总表
部门:邵阳市能源利用监测站 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
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栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
78.90 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
84.00 |
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二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
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三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
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四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
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五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
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六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||||
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|||||
|
8 |
|
|
21 |
|
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本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
|
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用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
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年初结转和结余 |
11 |
5.70 |
年末结转和结余 |
24 |
0.60 |
|||||
|
12 |
|
|
25 |
|
|||||
合计 |
13 |
84.60 |
合计 |
26 |
84.60 |
|||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
部门:邵阳市能源利用监测站 |
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单位:万元 |
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|
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项 目 |
本年收 |
财政拨 |
上级补 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||
合计 |
78.9 |
78.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.9 |
25.9 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.4 |
4.4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
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2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3.2 |
3.2 |
|
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|
|
|
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2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
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2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
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|
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
21.5 |
21.5 |
|
|
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|
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
21.2 |
21.2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
36.4 |
36.4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
36.4 |
36.4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
36.4 |
36.4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
229 |
其他支出 |
16.6 |
16.6 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
16.6 |
16.6 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
16.6 |
16.6 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
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|
|
|
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门:邵阳市能源利用监测站 |
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|
单位:万元 |
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|
|
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项 目 |
本年支 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 |
经营支出 |
对附属单 |
||||||||||||
功能分类 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
合计 |
84.0 |
84.0 |
|
|
|
|
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.9 |
25.9 |
|
|
|
|
|||||||||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.4 |
4.4 |
|
|
|
|
|||||||||||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|||||||||||
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
|
|||||||||||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|||||||||||
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
|
|||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
21.2 |
21.2 |
|
|
|
|
|||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|||||||||||
211 |
节能环保支出 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|||||||||||
21114 |
能源管理事务 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|||||||||||
2111407 |
能源行业管理 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
36.4 |
36.4 |
|
|
|
|
|||||||||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
36.4 |
36.4 |
|
|
|
|
|||||||||||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
36.4 |
36.4 |
|
|
|
|
|||||||||||
229 |
其他支出 |
16.0 |
16.0 |
|
|
|
|
|||||||||||
22999 |
其他支出 |
16.0 |
16.0 |
|
|
|
|
|||||||||||
2299901 |
其他支出 |
16.0 |
16.0 |
|
|
|
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
部门:邵阳市能源利用监测站 |
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|
单位:万元 |
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|
|
|
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|||||||
收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预 |
政府性基金 |
|||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
78.90 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
84 |
84 |
|
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|||||||
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|||||||
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
|||||||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
5.70 |
年末结转和结余 |
24 |
0.6 |
0.6 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|||||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|||||||
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|||||||
合计 |
14 |
84.60 |
合计 |
28 |
84.6 |
84.6 |
|
|||||||
|
|
|
|
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|
|
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|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:邵阳市能源利用监测站 |
|
|
单位:万元 |
|||
|
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|
|
|
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
84.00 |
84.00 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.9 |
25.9 |
|
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.4 |
4.4 |
|
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.5 |
0.5 |
|
||
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3.2 |
3.2 |
|
||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.4 |
0.4 |
|
||
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.5 |
21.5 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
21.2 |
21.2 |
|
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.3 |
0.3 |
|
||
211 |
节能环保支出 |
5.7 |
5.7 |
|
||
21114 |
能源管理事务 |
5.7 |
5.7 |
|
||
2111407 |
能源行业管理 |
5.7 |
5.7 |
|
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
36.4 |
36.4 |
|
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
36.4 |
36.4 |
|
||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
36.4 |
36.4 |
|
||
229 |
其他支出 |
16.0 |
16.0 |
|
||
22999 |
其他支出 |
16.0 |
16.0 |
|
||
2299901 |
其他支出 |
16.0 |
16.0 |
|
×××部门2016年一般公共预算基本支出决算表
部门:邵阳市能源利用监测站 |
单位:万元 |
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
48.40 |
30101 |
基本工资 |
29.50 |
30107 |
绩效工资 |
12.20 |
30104 |
社会保障缴费 |
6.70 |
302 |
商品和服务支出 |
2.50 |
30201 |
办公费 |
0.70 |
30211 |
差旅费 |
1.80 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.10 |
30302 |
退休费 |
28.90 |
30311 |
住房公积金 |
4.20 |
合 计 |
|
84.00 |
部门决算相关信息统计表
编制单位:邵阳市能源利用监测站 |
2016年度 金额单位:万元 |
||||
|
|
|
|
||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
0 |
|
(一)支出合计 |
0 |
0 |
(一)行政单位 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
|
|
(1)公务用车购置费 |
0 |
0 |
三、国有资产占用情况 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
(一)车辆数合计(辆) |
0 |
|
3.公务接待费 |
0 |
0 |
1.部级领导干部用车 |
0 |
|
(1)国内接待费 |
0 |
0 |
2.一般公务用车 |
0 |
|
其中:外事接待费 |
0 |
0 |
3.一般执法执勤用车 |
0 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0 |
0 |
4.特种专业技术用车 |
0 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.其他用车 |
0 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
|
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
0 |
|
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
0 |
|
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
|
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
0 |
|
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
|
|
XX部门2016年政府性基金决算支出表
部门:邵阳市能源利用监测站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
合计 |
专项支出 |
对企事业单位的补贴 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
非税收入支出 |
非税收入政府统筹 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和余额情况。因2016年本单位无政府性基金财政拨款收支,此表为空。 |
XX部门政府采购情况决算表
部门:邵阳市能源利用监测站 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|||||||||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
合 计 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
货物 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
服务 |
4 |
|
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注:本表反映部门本年政府采购情况。因2016年本单位无政府采购,此表为空。 |